贸易企业发票多开的账务处理怎么做
来源: 考呀呀会计网校
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2022-11-17 16:02:48
发票多开的事情其实是比较常见的,实际工作时出现多开的情况也多,但是如果是在贸易企业出现这样的问题,那么应该怎么办你知道吗?如果不了解,那就和考呀呀会计网校一起来学习吧。贸易企业的发票多开要怎么处理?我们来看一下的案例分析:贸易公司类型,合同写明的金额是1万元,收到的发票金额也是1万元,但付给供应商的金额是8000元。双方都同意按照8000元供货。应付账款按照10000元记账,现冲销8000元,还有2000元要怎么进行账务处理1、企业购入商品时借:在途物资——×商品10000贷:应付账款100002、所购商品到达验收入库借:库存商品——×商品8000贷:在途物资——×商品80003、实际按8000元履行合同,支付货款借:应付账款8000贷:银行存款8000.4、冲平应付账款这样“应付账款——某单位”账户中的贷方余额2000元,要有合法的原始凭证来对转。可以采用以下两种不同方式进行转销:(1)由供应方出具红字发票2000元;(2)由一方出具转账通知单经对方确认。具体会计分录为:借:在途物资——×商品2000(红字)贷:应付账款2000(红字)知识扩展虚开发票的行为有哪些?法规规定,开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章,不虚开发票得虚开发票。以下行为属于虚开发票:1、没有货物购销或者没有提供、接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具发票;2、有货物购销或者提供、接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的发票;3、进行了实际经营活动,但让他人为自己代开发票。以上就是有关贸易企业的账务处理知识点和一些相关知识,希望能够帮助到大家,想了解更多有关会计的知识点,请多多关注考呀呀会计网校!
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