红字冲销是会计凭证处理的一种操作,它是在原凭证上做反向操作,可以把已经开出的凭证反向处理,达到取消凭证效果,从而达到调整账户余额的目的。红字冲销有效防止了会计凭证的误操作,使会计凭证处理变得更加安全可靠。考呀呀小编为大家整理的相关信息,快来看看吧!
用友软件如何操作红字冲销?
1、首先,进入用友软件,登录自己的账号,进入“凭证管理”模块,找到需要冲销的凭证,选择“红字冲销”功能。
2、进入“红字冲销”界面,输入红字冲销的凭证编号,选择冲销账户,填写贷方金额,点击“提交”按钮。
3、点击“确认”按钮,系统会提交红字冲销的凭证,点击“凭证管理”,可以看到已经红字冲销的凭证。
4、最后,需要点击“审核”按钮,进行审核,审核通过后,系统就会将红字冲销的凭证结束。
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