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发票红冲怎么冲

来源: 考呀呀会计网校 | 2023-10-27 10:20:20
发票红冲的步骤如下:
1、进入开票软件——“发票管理”——“发票填开”——“电子增值税普通发票填开”——点击票面【红字】按钮。
2、录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击【下一步】,在弹出的提示框核对发票信息,点击【确定】按钮。
3、系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击【确定】按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息;如不能调出票面信息,则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息(数量和金额为负数)。
4、确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击【保存】按钮完成开具。
红冲发票怎么做账?下面考呀呀小编就来给大家详细介绍。
企业发现发票有误,要冲销原有分录,并且重新开具发票,账务处理为:
借:银行存款(或应收账款)(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)
企业的红冲发票,就是用红字冲减原来有误的分录,然后再重新开具正确的发票,重新入账。
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